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天心区委组织部2019年部门预算说明

作者:admin发布日期:2019-04-15 01:21

  1、职能职责长沙市天心区委组织部主要承担天心区党的组织建设、党员队伍、干部人事、人才方面的管理工作。研究和指导全区各街道、机关、学校、社区和各类经济组织中党组织的设置和活动;承担区委、区纪委换届选举有关工作及市、区党代会代表选举的有关具体工作;协助做好、政府、政协换届与例会的有关工作;提出区委管理和区委协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区管干部的考察和办理任免及离(退)休审批等业务工作;综合管理培养选拔年轻干部和后备干部,建立后备干部名单,落实培养措施;按照党管人才的原则和要求,规划协助统揽全区人才建设工作;负责和指导全区党员队伍建设,指导发展党员和党员管理工作;承担天心区党政领导班子及领导干部绩效考核与管理工作领导小组的日常工作,负责全区绩效考核的组织、协调、督促、检查和考核等具体实施工作;完成区委和上级组织部门交办的其他任务等。

  (2)人员情况。本部门编制数24人,在职人数19人,其中:在岗人数19人;政府雇员0人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员2人;离退休人数4人,其中离休人员0人,退休人员4人。

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及困难党员慰问帮扶等专项经费。

  2019年年初部门收入预算数1640.89万元,其中,一般公共预算拨款1640.89万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年增加423.88万元,主要是因为工作需要,项目收入增加了425.65万元。

  2019 年年初部门支出预算数1640.89万元,其中,一般公共服务支出1556.58万元,公共安全支出0万元,社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障等支出84.31万元。支出预算较上年增加423.88万元,主要是因为工作需要,项目支出增加了425.65万元。

  (一)基本支出:2019年年初预算数为372.25万元,其中,人员经费287.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费84.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为1268.64万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,党员教育活动经费、农村党组织惠民资金项目338万元,主要配套用于全区党员教育等;两新工委党建工作经费165万元,用于两组织培训、困难补助、岗位补贴等;党员慰问帮扶资金55.87万元,主要用于开展七一和春节慰问等;干部人才工作经费、干部人事档案工作经费、绩效考核工作经费、党建工作经费、基层党建项目资金、“大组工网”工作经费等709.77万元。

  2019年部机关、两新工委、基层党建办、绩效考核办、党员教育中心、党代表办共5家直属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款84.9万元,较上年减少0.86万元,减少1%,主要是因为党建工作要求提高以及上级要求配套资金增加,全年党务工作者工资待遇纳入预算。

  2019年部门“三公”经费预算数为6万元,其中:公务接待费3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。

  2019年部门政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算3万元;政府采购工程预算0万元。

  按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我部整体支出1640.89万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,分别为业务工作经费1149.89万元,两新组织党组织岗位补贴及党建专干岗位补贴60万元,党员慰问帮扶资金专项55.87万元,党建经费(党支部)2.88万元,合计1268.64万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  截至2018年12月31日,部门所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2019年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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